Boletines/Coronel Dorrego

Decreto Nº1280/2023

Decreto Nº 1280/2023

Coronel Dorrego, 24/05/2023

Visto

La nota elevada por el Jefe de Compras Municipal; y

Considerando

Que según se informa, el Consejo Escolar procedió a efectuar el cálculo de los viajes efectuados por cada uno de los proveedores que prestan el servicio de transporte escolar correspondiente al mes de ABRIL DE 2023 y que del mismo surge que alguno de los recorridos sufrieron modificaciones, dado que la Dirección de Logística y Transporte autorizó mas viajes, según detalle anexo al presente;

 

            Que dada esta situación es necesario realizar la liquidación correspondiente a los proveedores del servicio de transporte que efectuaron dichos viajes;

Por todo ello, el INTENDENTE MUNICIPAL, en uso de sus facultades -

 

D E C R E T A

ARTICULO 1º)   Autorizase a Contaduría Municipal liquidar los importes que a continuación se detallan, originados por el servicio de Transporte Escolar en el mes de ABRIL DE 2023, según el siguiente detalle y según lo detallado en el exordio del presente:

 

PROVEEDOR

DETALLE

 

 

 

 

 

 

 

COLONGA LUIS ANDRES

 

1 viaje de más ítem 1)

                                  $  31.237,61

 

CUIT 20-22932155-3

 

TOTAL

 

                                  $ 31.237,61

 

 

 

 

 

 

 

 

MAIQUEZ GLADYS ESTHER

 

1 viaje de más ítem 3)

$ 6.688,00

 

CUIT 27-17423020-5

 

1 viaje de más ítem 18)

$ 6.578,00

 

 

 

 

1 viaje de más ítem 23)

$ 16.903,00

 

 

 

 

1 viaje de más ítem 26

    $   4.700,00

 

 

 

 

TOTAL

 

                                      $ 34.869,00

 

 

 

 

 

 

 

 

BATTAGLINO ANDREA GABRIELA

1 viaje de más ítem 8)

$ 8.727,00

 

CUIT 27-25134223-2

 

1 viaje de más ítem 16)

$ 5.100,00

 

 

 

 

TOTAL

 

    $ 13.827,00

 

 

 

 

 

 

 

 

MILLAMÁN SERGIO IGNACIO

1 viaje de más ítem 6)

$ 8.382,65

 

CUIT 20-24160391-2

 

1 viaje de más ítem 11)

$ 13.629,00

 

 

 

 

1 viaje de más ítem 12)

$ 8.945,56

 

 

 

 

1 viaje de más ítem 14

$ 8.969,00

 

 

 

 

TOTAL

 

 $ 39.926,21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTICULO 2º) Fíjese la siguiente imputación 111.01.02.000 Secretaría de Gobierno y Hacienda – 01.00.00 Desarrollo y coordinación de Políticas Sociales – 3.5.1.0 Transporte – Fuente de financiamiento 132 de Origen Provincial

 

ARTICULO 3º) Comuníquese a la Oficina de Compras, Contaduría, demás que corresponde, dése al R.O. y oportunamente, archívese.