Boletines/Magdalena
Decreto Nº 1478
Magdalena, 16/11/2022
Visto
El Expediente I 1264/2022 Tareas Extraordinarias y,
Considerando
Que el Intendente Municipal considera abonarles una tarea extraordinaria a los siguientes empleados que realizaron tareas que se detallan en las correspondientes solicitudes de los Directores, fuera de su horario habitual:
Que la Oficina de Contaduría informa que no existe crédito Presupuestario, a fs. 34 Y 35.
Apellido y Nombre |
CBU |
Legajo |
CUIL |
Monto |
ALVAREZ MARCELO ADRIAN |
0140083003697051485297 |
1426 |
20-32067351-9 |
$20.000 |
DIAZ HUGO ROSENDO |
0140083003697050403539 |
1195 |
20-21772365-6 |
$37.800 |
HERRERA LUIS MARTIN |
0140083003697009277400 |
1068 |
20-20918705-2 |
$7.000 |
PEREZ JOSE LUIS |
0140083003697051056336 |
1356 |
20-27144781-8 |
$5.000 |
FUNICELLI NORBERTO DANIEL |
0140083003697050709101 |
1439 |
20-16037221-5 |
$10.000 |
ARAN EDUARDO LUIS |
0140083003697051283587 |
1391 |
23-13172238-9 |
$37.800 |
REYES JORGE ALBERTO |
0140083003697052067315 |
1363 |
23-30429592-9 |
$25.000 |
SAVALL EDUARDO ALBERTO |
0140083003697051485105 |
1425 |
20-16134400-2 |
$7.500 |
FORMIGO JULIO ALBERTO |
0140083003697050421276 |
1198 |
20-18065810-7 |
$2.500 |
FONSECA JOSE ALFREDO |
0140083003697051932656 |
1450 |
20-29782420-2 |
$2.500 |
Por ello
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE MAGDALENA, en uso de sus atribuciones
D E C R E T A
ARTICULO 1º: LIBRESE ORDEN DE PAGO POR INSISTENCIA por los motivos citados Ut-Supra, en concepto de Tareas Extraordinarias, a los siguientes empleados que realizaron tareas que se detallan en las correspondientes solicitudes de los Directores, fuera de su horario habitual:
Apellido y Nombre |
CBU |
Legajo |
CUIL |
Monto |
ALVAREZ MARCELO ADRIAN |
0140083003697051485297 |
1426 |
20-32067351-9 |
$20.000 |
DIAZ HUGO ROSENDO |
0140083003697050403539 |
1195 |
20-21772365-6 |
$37.800 |
HERRERA LUIS MARTIN |
0140083003697009277400 |
1068 |
20-20918705-2 |
$7.000 |
PEREZ JOSE LUIS |
0140083003697051056336 |
1356 |
20-27144781-8 |
$5.000 |
FUNICELLI NORBERTO DANIEL |
0140083003697050709101 |
1439 |
20-16037221-5 |
$10.000 |
ARAN EDUARDO LUIS |
0140083003697051283587 |
1391 |
23-13172238-9 |
$37.800 |
REYES JORGE ALBERTO |
0140083003697052067315 |
1363 |
23-30429592-9 |
$25.000 |
SAVALL EDUARDO ALBERTO |
0140083003697051485105 |
1425 |
20-16134400-2 |
$7.500 |
FORMIGO JULIO ALBERTO |
0140083003697050421276 |
1198 |
20-18065810-7 |
$2.500 |
FONSECA JOSE ALFREDO |
0140083003697051932656 |
1450 |
20-29782420-2 |
$2.500 |
ARTÍCULO 2º: La erogación que demande el cumplimiento de lo determinado en el Art. 1º, será con afectación a la Partida 1.3.1.2 – TAREAS EXTRAORDINARIAS - JURISDICCIONES 5000 y 6000 - PROGRAMA 01 y 16, FF 110.
ARTÍCULO 3º: EL presente Decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Hacienda, Cdr. Andrés GARCIA.-
ARTICULO 4º: Comuníquese a quienes corresponda, tomen nota las Oficinas pertinentes, dése al Registro Municipal y Archívese.-
Fdo.
Lic. GONZALO PELUSO
Intendente Municipal
Fdo.
Cr. ANDRES GARCIA
Secretario de Hacienda