Boletines/General Pueyrredon

Resolución Nº2017/22

Resolución Nº 2017/22

General Pueyrredon, 20/10/2022

Visto

las presentes actuaciones donde se tramita el Concurso de Precios Nº 93/22 para la “Contratación del servicio de luces y sonido con destino Secretaría de Desarrollo Social”; y

Considerando

Que se ha cumplido con las formalidades de Concurso de Precios según da cuenta la documentación obrante de fojas 16 a 60 inclusive.

 

Que con fecha 05 de Octubre de 2022 se procedió a la apertura de sobres, recibiéndose dos (2) propuestas correspondientes a las firmas AUDIO & VISIÓN SONIDO E ILUMINACIÓN S.R.L. y SUÁREZ CENTURIÓN GABRIEL ALEJANDRO MATÍAS.

 

Que a fojas 68, la Dirección General de Contrataciones remite las presentes actuaciones a la Secretaría de Desarrollo Social con el objeto que se expidan sobre la validez y/o rechazo de las propuestas recibidas, destacando que se requirió aclaración a la firma SUÁREZ CENTURIÓN GABRIEL ALEJANDRO MATÍAS respecto a la cotización presentada (constancia obrante a fojas 61).

 

Que a fojas 69, la Dirección de Coordinación Administrativa y Recursos Humanos dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social se expide sobre las conveniencias de adjudicación, aconsejando:

 

  1. Declarar válidas las propuestas presentadas por las firmas AUDIO & VISIÓN SONIDO E ILUMINACIÓN S.R.L. y SUÁREZ CENTURIÓN GABRIEL ALEJANDRO MATÍAS.

 

  1. Adjudicar por menor precio.

 

                                                         Que se remiten las actuaciones a la Contaduría General, solicitando ejercer el control de legalidad de su competencia y la desafectación de los saldos presupuestarios correspondientes.

 

Que la Contaduría General a fojas 75/78 realiza el control de legalidad de su competencia y la desafectación solicitada.

 

            Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 916/20

EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 

R E S U E L V E

 

ARTICULO Nº 1:  Fijar el monto máximo del aporte no reembolsable (ANR) de la asistencia económica encauzada en el PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PARA MICROEMPRENDEDORAS DE LA ECONOMIA SOCIAL “MUJERES EMPRENDEN MGP”, en la suma de PESOS SETECIENTOS MIL ($700.000)

 

ARTICULO Nº 2:   Autorizar el pago de aportes no reintegrables (ANR), a las emprendedoras de la Economía Social que se detallan en el ANEXO I, que forma parte integrante de la presente Resolución y por el monto en el consignado.

 

ARTICULO Nº 3: El importe recibido por parte de las emprendedoras de la Economía Social  será destinado al capital inicial o el fortalecimiento del emprendimiento productivo, pudiendo afectarse a los rubros incluidos en el Art. 11 del Decreto Nº 1419.

 

ARTICULO 4º: Las emprendedoras de la Economía Social beneficiarias del aporte no reintegrable, reciben dicho monto con cargo a rendir cuentas de acuerdo a los requisitos, documentación y forma en lo que sea aplicable el Decreto 652/82, cuyo instructivo forma parte del presente como ANEXO II.

 

ARTICULO Nº 5: El egreso que demande lo dispuesto en el  articulo 1º, deberá imputarse a la  siguiente partida  presupuestaria: Fin/Fun: 4-7-0 Jurisdicción: 110127000, Programático: 81.03.00; Partida Presupuestaria: 5.2.1.0, Fuente de Financiamiento: 110, Importe Total: $ 3.900.000

 

ARTICULO Nº 6: Registrar, dar al Boletín Municipal. Cumplido, intervenga la Contaduría Municipal . Notificar a cada una de las destinatarias.   

 

                                                                       CONSOLI

REGISTRADO BAJO EL Nº 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                ANEXO I

 

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el Concurso de Precios Nº 93/22 para la “Contratación del servicio de luces y sonido con destino Secretaría de Desarrollo Social”, cuya apertura de sobres fuera efectuada el día 05 de Octubre de 2022 a las 12:05 horas.

 

ARTÍCULO 2º.- Declarar válidas las propuestas presentadas por las firmas AUDIO & VISIÓN SONIDO E ILUMINACIÓN S.R.L. y SUÁREZ CENTURIÓN GABRIEL ALEJANDRO MATÍAS.

 

ARTÍCULO 3º.- Adjudicar por menor precio y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, a la firma y por el monto que a continuación se detalla:

 

Pedido de Cotización Nº 1218/22 (Solicitud de Pedido Nº 1693/22)

 

AUDIO & VISIÓN SONIDO E ILUMINACIÓN S.R.L.

Ítem

Cantidad

Unidad

Medida

Detalle

    Costo

   Unitario

 Costo Total

  1

     1

SERVICIO

SERVICIO DE LUCES Y SONIDO - DESCRIPCIÓN SERVICIO DE SONIDO E ILUMINACIÓN CON INSTALACIÓN - DESTINO

SEGUN DETALLE:

 

FECHA 30 DE OCTUBRE TEATRO COLÓN - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SONIDO E ILUMINACIÓN:

04 (CUATRO) MICRÓFONOS INALÁMBRICOS

02 (DOS) MICRÓFONOS DE VINCHAS

01 (UNA) MÁQUINA DE HUMO

04 (CUATRO) LUZ NEGRA

01 (UNA) PANTALLA DE LED P4 6X2

01 (UN) OPERADOR A CARGO SEGÚN REQUERIMIENTO – COTIZACIÓN PARA LA FECHA 30 DE OCTUBRE: $199.000,00.-

 

FECHA 05 DE NOVIEMBRE PLAZA MITRE - ESPECIFICACIONES TECNICAS SONIDO:

04 (CUATRO) SISTEMAS POR LADO

02 (DOS) SUB LOWD. A.S.

04 (CUATRO) MONITORES DE PISO

01 (UNA) CONSOLA DIGITAL

06 (SEIS) GABINETES ACÚSTICOS 15" DE 400 W C/U PERÍMETRO

01 (UNA) PC PORTÁTIL PARA REPRODUCCIÓN DE MÚSICA FUNCIONAL

02 (DOS) MICRÓFONOS INALÁMBRICOS

01 (UN) OPERADOR A CARGO

ESPECIFICACIONES DE ILUMINACIÓN:

04 (CUATRO) ARTEFACTOS LED 200 WTS POR COB (FRENTE)

12 (DOCE) MTS TRUSS 32-32

04 (CUATRO) TORRES ELEVADORAS RAPTOR 4 MTS

08 (OCHO) CABEZALES MÓVILES (EXTERIOR)

16 (DIECISÉIS) SPOT LED RGB (FRENTE Y CONTRA)

01 (UN) NODO DMX

04 (CUATRO) AROS DE LUZ 32 RGB

01 (UNA) MÁQUINA DE HUMO

01 (UN) OPERADOR A CARGO SEGÚN SOLICITUD – COTIZACIÓN PARA LA FECHA 05 DE NOVIEMBRE: $295.000,00.-

$494.000,00

 $494.000,00

  2

     1

ALQUILER

ALQUILER DE ESCENARIO - ALQUILER DE

ESCENARIO CON PANTALLA – SEGÚN DETALLE:

PLAZA MITRE 05 DE NOVIEMBRE

20 (VEINTE) MÓDULOS DE 2X1 MTS PARA

FORMAR UNA PLATAFORMA DE 40M2, A 1M DE ALTURA.

01 (UNA) ESCALERA PARA ACCESO 20MTS DE POLLERA COLOR NEGRO.

ESTRUCTURA PARA EL COLGADO DE

PANTALLA CON LONA DE FONDO.

01 (UNA) PANTALLA LED DE 12 M2

01 (UN) ESCALADOR DIGITAL VD WALL

01 (UNA) PC PARA REPRODUCCIÓN DE

IMÁGENES

01 (UN) OPERADOR A CARGO SEGÚN SOLICITUD.

$300.000,00

 $300.000,00

 

MONTO TOTAL ADJUDICADO POR CONCURSO DE PRECIOS: PESOS SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL ($794.000,00).-

 

ARTÍCULO 4º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar y para las notificaciones y demás efectos que correspondan dar intervención a la Dirección General de Contrataciones y a la Contaduría General.

FDP/reb

 

                                              BLANCO

     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II

 

Instructivo para la presentación de las rendiciones de cuentas

 

1)    Deberán presentar nota dirigida al señor Intendente Municipal cuyo Modelo se adjunta.

2)    Presentar original y dos copias, tanto la nota indicada en el punto 1) como de los comprobantes de gastos efectuados (punto 3), avalados con la firma del titular del beneficio.

3)    Los comprobantes de gastos presentados deberán ser emitidos a nombre del titular del beneficio y conforme a las normativas impositivas vigentes (Factura electrónica o con Controlador Fiscal (CF) tipo “B” o “C”. En caso que sea Factura”A”, se tomará el importe neto de IVA. Asimismo, deberán contener siempre una descripción detallada de la compra y ser legibles.

La fecha de los mismos, deberá ser igual o posterior a la fecha del Decreto Municipal.

 

Las facturas deberán consignar la forma de pago “Contado”.En caso que la factura sea de cuenta corriente, se deberá presentar el recibo cancelatorio pertinente.

 

De abonarse con tarjeta de débito, se deberá adjuntar el extracto bancario, marcando dicho gasto. Cabe aclarar, que la cuenta bancaria del extracto bancario debe ser la misma en la que se depositó el subsidio.

 

En ningún caso, se aceptarán facturas abonadas con tarjeta de crédito.

 

Cuando el subsidio se le haya entregado a una entidad, se deberán presentar 2 copias simples del Estatuto, el que deberá incluir la nómina actualizada de las autoridades. Dicha solicitud es a efectos de corroborar que la persona que avale la rendición de cuentas presentada coincida con el mismo.

 

4) En caso que sean materiales, insumos o servicios relacionados con los mismos, se solicita se acompañe una nota explicando el destino de los mismos.

5)    Deberán presentarse dentro de los noventa (90) días de la fecha en que se efectivizó la entrega de fondos.

6)    Los fondos no invertidos deberán ser reintegrados al Municipio.

7)    Los fondos no invertidos ya sean en forma parcial o total, que no sean reintegrados en dicho plazo noventa (90) días deberán actualizarse en base al Índice de Precios al Consumidor Nivel General Región Pampeana, publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, sin perjuicio de las acciones civiles y/o penales que pudieran corresponder.

8) Los fondos pueden utilizarse solo para los conceptos detallados en el Artículo Nº 11 del Decreto Nº 1419/2021.

Departamento. de Rendición de Cuentas Tel. 0223 499-6421 @mail: rendiciondecuentas@mardelplata.gov.ar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELO de NOTA

 

Mar del Plata, ….… de ……………… de 20___

 

Señor Intendente Municipal

Don………………………………

S                        /                      D

 

 

                                      Ref.: Resolución Nº         de la Secretaría de Desarrollo Productivo e Innovación - Rendición de cuentas

 

Quien suscribe…………………., en mi carácter de titular del beneficio establecido en la normativa de la referencia, con domicilio constituido en …………………………………………………….……., de la localidad de Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires y Nº de CUIT/CUIL………………………,manifiesto que he recibido los fondos otorgados para ser aplicados a efectuar gastos que se exponen seguidamente:

 

Suma otorgada:                                    $    ………………………

Inversión documentada:                       $ (…………………………) Según detalle en cuadro adjunto.

Monto a reintegrar o

a favor del beneficiario                         $   ………………………

 

 

DETALLE DE INVERSIÓN DOCUMENTADA:

ÍTEM

FACTURA Nº

FECHA

PROVEEDOR

DETALLE

IMPORTE

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Firma:  ……………………………………..      Aclaración:  ………………………