Boletines/Tornquist
Decreto Nº 0083/17
Tornquist, 18/01/2017
Visto
Lo dispuesto por artículos 87 y 88 del Decreto 2980/00 RAFAM; y
Considerando
Que de acuerdo al Artículo N° 192 de la Ley Orgánica Municipal y los Artículos 24 y 235 del Reglamento de Contabilidad, el Departamento Ejecutivo tiene la facultad de constituir montos de Cajas Chicas;
Que según lo establecido en el Decreto 2980/00, la constitución, ampliación, disminución y anulación de los anticipos de fondos para la atención de gastos menores en el sistema de “caja chica” deberá instrumentarse mediante Decreto del Departamento Ejecutivo;
Por ello, en uso de sus facultades
EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO
D E C R E T A
ARTÍCULO 1º: Créase la apertura de montos de “Cajas Chicas” para el año 2017, de acuerdo al detalle que se indica a continuación, con cargo a la dependencia que corresponde y a la imputación:
Cuenta Extrapresupuestaria: ACTIVOS – CREDITOS – 1138 – FONDO ROTATORIO AXTE 2000 – ANTICIPOS OTORGADOS 2400 – APERTURAS CAJAS CHICAS.-
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Jurisdicción |
Categoría Programática |
Dependencia Solicitante |
Funcionario |
Importe |
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Responsable |
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Sec. Gobierno y Hacienda |
01.00
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Tesorería Municipal
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Spialtini María Teresa |
$ 4.000,00
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Proveedor 6101 |
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Sec. Gobierno y Hacienda |
01.00
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Delegación Sierra de la Ventana |
Polvara Hugo Oscar |
$ 1.500,00
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Proveedor 6108 |
||||
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Sec. Gobierno y Hacienda |
01.00
|
Delegación Saldungaray |
Cardoso Darío |
$ 1.500,00
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Proveedor 6106 |
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|
Sec. Gobierno y Hacienda |
01.00
|
Delegación Villa Ventana |
Alarcón Alfredo |
$ 1.500,00
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Proveedor 6111 |
||||
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Sec. Gobierno y Hacienda |
01.00
|
Delegación Chasicó |
Menna Ariel Gustavo |
$ 1.200,00
|
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Proveedor 6104 |
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|
Sec. de Salud
|
16.00
|
Hospital Municipal
|
Tonelli Javier |
$ 2.000,00
|
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Proveedor 6117 |
||||
|
Sec. de Salud
|
17.00
|
Unidad Sanitaria Saldungaray |
Santini Nora Aurora |
$ 1.200,00
|
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Proveedor 6107 |
||||
|
Sec. de Salud
|
17.00
|
Unidad Sanitaria Sierra de la Ventana
|
Albanese Paola |
$ 1.200,00
|
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Proveedor 6109 |
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Sec. de Salud
|
19.00
|
Bromatología
|
Marzialetti Ezequiel |
$ 1.200,00
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Proveedor 6105 |
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|
Sec. de Turismo
|
18.00
|
Dirección de Deportes
|
Bassi Sebastián |
$1.200,00
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|
Proveedor 6262 |
||||
|
Sec. de Acción Social |
01.00
|
Acción Social
|
González Fabio Darío |
$ 1.200,00
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|
Proveedor 6126 |
||||
|
Sec. de Acción Social |
16.00
|
Instituto de Menores
|
Pollio Carlos |
$ 1.200,00
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Proveedor 6115 |
||||
|
Sec. de Acción Social |
01.00 |
Acción Social Saldungaray |
Davis Ricardo Fabián |
$ 1.200,00 |
|
Proveedor: 6263 |
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|
Sec. de Turismo
|
16.00
|
Dirección de Turismo
|
Dos Santos Susana |
$ 1.200,00
|
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Proveedor 6114 |
||||
|
Sec. de Desarrollo
|
17.00
|
Dirección de Asuntos Culturales |
Méndez Walter |
$ 1.200,00
|
|
Proveedor 6127 |
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|
Sec. de Obras y Servicios Públicos |
25.00
|
Comisión Asesora Vial
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Buitrago Griselda |
$ 1.200,00
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Proveedor 6092 |
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Honorable Concejo Deliberante |
01.00
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H. C. D.
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Moroncini Gustavo |
$ 1.200,00
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Proveedor 6102 |
ARTICULO 2º: Considérese como conceptos a atender por caja chica aquellos gastos menores de consumo y servicios.-
ARTICULO 3º: Establézcase como valor máximo de cada pago individual de todas las cajas chicas $ 400,00 (pesos cuatrocientos)-
ARTICULO 4º: La periodicidad en la rendición de cuentas de las cajas chicas podrá ser cada siete a treinta días, cualquiera sea el monto del fondo que se encuentre utilizado. Dentro de los últimos 15 días hábiles del ejercicio se procederá a la rendición final de los gastos y a la devolución de los importes excedentes.-
ARTICULO 5º: Comuníquese al Honorable Tribunal de Cuentas. Tomen nota las dependencias municipales correspondientes. Regístrese y Cumplido. ARCHIVESE.-