Boletines/Bahia Blanca

Resolución Nº209

Resolución Nº 209

Publicado en versión extractada

Bahia Blanca, 31/05/2021

Visto lo informado por la Dirección General de Acción Social a fs. 1 y 2, respecto al pago de facturas pendientes correspondientes a los servicios de sepelio brindado por la empresa Ferrandi Hnos. S.A. durante el año 2020/2021; considerando que no se encuadra en lo estipulado en la Ordenanza Municipal Nº15.192 y en el Decreto Nº 1028/2009 que la reglamenta y según copia de los convenios con las mencionadas empresas que corre de fs. 3 a fs. 11, que es criterio de los Trabajadores Sociales evaluar cada caso en particular y pudiendo en casos excepcionales, previa evaluación y acreditación suficiente, admitir dentro del presente a personas que no revistan el carácter de indigentes, pero que a su vez carezcan de los recursos suficientes para afrontar el pago de los servicios que la empresa brinda a los particulares. En virtud de lo expuesto, el INTENDENTE MUNICIPAL en uso de sus facultades,

- R E S U E L V E -

PRIMERO: Autorizar los servicios de sepelios brindados por la empresa Ferrandi Hnos. S.A., en carácter de subsidio para personas carentes de recursos, según el siguiente detalle:

 

Apellido y Nombre

D.N.I

Fecha de Defunción

Factura

Importe

Arriola María 16.998.150 21/01/2021 B-00003-9905 $45.355,81
Rojo Juan 5.426.246 05/11/2020 B-00003-10023 $43.611,36
Espinosa Americo 6.229.205 16/02/2021 B-00003-10077 $48.984,28
Majnach Roberto 10.641.848 19/02/2021 B-00003-10078 $48.984,28
Coria Miguel Angel 13.863.016 01/03/2021 B-00003-10080 $48.984,28
Leal Calfo Victor 93.542.553 01/03/2021 B-00003-10081 $48.984,28
Plaza Luis  16.521.507 07/03/2021 B-00003-10103 $48.984,28
De María Inés 1.440.164 12/03/2021 B-00003-10135 $48.984,28
Mackovic Jose 7.344.309 12/03/2021 B-00003-10136 $48.984,28
Mochen Jorge  5.512.889 24/03/2021 B-00003-10193 $48.984,28
Bermudez Jose 5.489.206 24/03/2021 B-00003-10195 $48.984,28

SEGUNDO: Autorízase a Contaduría General a liquidar a favor de la empresa Ferrandi Hnos. S.A, c.u.i.t 30-52788301-2, la suma de pesos quinientos veintinueve mil ochocientos veinticinco con sesenta y nueve centavos ($529.825,69), por expedientillos de pago, correspondiente a las facturas adeudadas hasta la actualidad, por servicios de sepelios oportunamente prestados, conforme a lo detallado en el Articulo Primero.- 
TERCERO: Dejar constancia que la Division Servicio Social será la responsable del recupero de los fondos ante los organismos competentes.
CUARTO: El presente gasto deberá imputarse a Jurisdicción: 1110106000 Fuente: 110, Cat. Programática 64, Gasto 5.1.4.0.
QUINTO Cúmplase, tome nota Contaduría General, Planeamiento Presupuestario y Dirección de Acción Social; dése al R.O. y ARCHIVESE.