Boletines/Bahia Blanca
Resolución Nº 55
Publicado en versión extractada
Bahia Blanca, 21/01/2020
Visto lo informado por la Dirección de Servicio Social a fs. 23 , respecto al pago de facturas pendientes correspondientes a los servicios de sepelio brindados por la empresa Ferrandi Hnos. S.A, Proveedor N.º 6382 durante el año 2019, considerando que se encuadra en lo estipulado en la Ordenanza Municipal Nº15.192 y en el Decreto 1028/2009 que la reglamenta y según el artículo tercero del Anexo I según copia del mismo que corre de fs. 95 a 98, que es criterio de los Trabajadores Sociales evaluar cada caso en particular y pudiendo en casos excepcionales, previa evaluación y acreditación suficiente, admitir dentro del presente a personas que no revistan el carácter de indigentes, pero que a su vez carezcan de los recursos suficientes para afrontar el pago de los servicios que la empresa brinda a los particulares. Por todo lo expuesto, el INTENDENTE MUNICIPAL en uso de sus facultades,
- R E S U E L V E -
PRIMERO: Autorizar los servicios de sepelio social brindados por la empresa Ferrandi Hnos. S.A., en carácter de subsidio para personas carentes de recursos en el marco del Articulo Tercero del Anexo I del Decreto 1028/2009, según el siguiente detalle:
Apellido y Nombre |
D.N.I |
Fecha de Defunción |
Factura |
Importe |
Cuadra Miguel Angel | 17.175.531 | 15/8/2019 | B3-7774 | 29955,55 |
Remigio Florentino Cortes Mendoza | 92.468.410 | 21/8/2019 | B3-7799 | 29955.55 |
Roberto Fernando Volpi | 5.501.254 | 10/8/2019 | B3-7764 | 29955,55 |
Juarez Angel Ricardo | 10.786.240 | 4/9/2019 | B3-7929 | 32741,41 |
Guenuin Evaristo | 10.136.223 | 5/9/2019 | B3-7930 | 32741,41 |
Forton Leal Edilia |
92.076.960 |
8/9/2019 | B3-7944 | 32741,41 |
Mamaní Lina Hosana | 27.964.856 | 16/9/2019 | B3-7945 | 32741,41 |
Ayllanir Sofia | 3.385.782 | 22/9/2019 | B3-7950 | 32741,41 |
SEGUNDO: Autorízase a Contaduría General a liquidar a favor de la empresa Ferrandi Hnos. S.A, c.u.i.t, la suma de pesos DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES CON SETENTA CENTAVOS ($253.573,70), el pago se efectuará mediante la confección de expedientillos a través de la Orden de Compra Nº2770/2019.
TERCERO: Dejar constancia que la Division Servicio Social será la responsable del recupero de los fondos ante los organismos competentes.
CUARTO: Cúmplase, tome nota Contaduría General, Planeamiento Presupuestario y División Servicio Social; dése al R.O. y ARCHIVESE.