Boletines/General Pueyrredon
Decreto Nº 2766/19
General Pueyrredon, 30/10/2019
Visto
VISTO las presentes actuaciones mediante las cuales se tramita el reconocimiento de deuda en concepto de Minuto Nocturno laborado durante los meses de agosto, octubre y noviembre de 2018, a favor de varios agentes del Programa de Asistencia Integral a Personas en Situación de Calle, y
Considerando
Que dicho concepto no fue abonado oportunamente en razón de su presentación administrativa fuera de término.
Que a fs. 51 consta informe de la División Horas Extras y Minuto Nocturno de la Dirección de Personal donde determina la procedencia del pago en atención al control realizado en virtud del reclamo efectuado en relación a los formularios de Comunicación Horario Nocturno obrantes a fs. 6, 8 y 9.
Que la referida dependencia informa respecto de los formularios obrantes a fs. 2, 4 y 10, que en cuanto al primero de ellos, no corresponde abonar los minutos ya que fueron abonados en la liquidación del mes de septiembre de 2018, por ajuste, en relación al segundo corresponde abonar 480 minutos y en cuanto al último, dado que ya que fueron abonados 48 minutos en la liquidación del mes de diciembre de 2018, corresponde abonar 384, tal lo rectificado a fs. 59 por el Departamento Control de Personal.
Que a fs. 52 la Secretaría de Desarrollo Social otorga el VºBº para la prosecución del trámite.
Que obra a fs. 53 y vta. dictamen de la Dirección Dictámenes de la Subsecretaría Legal y Técnica favorable a dicho reconocimiento.
Que la Dirección de Contaduría informa a fs. 54 respecto del formulario de Comunicación Horario Nocturno obrante a fs. 12 correspondiente al mes de octubre de 2018, que no procede su inclusión en el presente actuado, siendo que se tramita por expediente Nº 1000-9-2019 Cpo. 1.
Que el Departamento Liquidación de Haberes a fs. 60/61, informa las sumas adeudadas en concepto de Minuto Nocturno por los meses de octubre y noviembre de 2018, a los agentes incluidos en las comunicaciones de horario nocturno obrantes a fs. 2, 4, 6, 8, 9, 10 y 12 del presente expediente, con las excepciones indicadas en informe de fs. 51 y 59 del Departamento Control de Personal y por la Dirección de Contaduría a fs. 54.
Que la Contaduría General a fs. 62 solicita el dictado del acto administrativo correspondiente de acuerdo a lo informado por el Departamento Liquidación de Haberes a fs. 60.
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones que le son propias.
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Reconócese los agentes consignados en el Anexo I que forma parte integrante del presente, el derecho a percibir el Adicional por haber realizado Tareas en Horario Nocturno durante el mes que para cada uno allí se indica, en mérito a lo expresado en el exordio.
ARTÍCULO 2º.- El total adeudado por dicho concepto a los agentes consignados en el Anexo I que forma parte integrante del presente, asciende a la suma que para cada uno allí se indica, sujeta a las retenciones personales que correspondan, según el detalle informado por el Departamento Liquidación de Haberes obrante a fs. 60 del presente expediente.
ARTÍCULO 3º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a:
Jurisdicción: 1-1-1-01-09-000 – Actividad Programática: 31-00-00 – Fuente de Financiamiento: 1-1-0.
1-1-3-3 - $ 36.794,24
1-1-6-1 - $ 4.415,31
1-1-6-2 - $ 2.207,65
1-1-6-3 - $ 437,85
ARTICULO 4º.- El presente decreto será refrendado por la Señora SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL y el señor SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA.
ARTICULO 5º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal y dese intervención a la Contaduría General para la formalización de la Ordenanza de compromiso de pago.
sbh
LENIZ OSORIO ARROYO
LEGAJO |
APELLIDO Y NOMBRES |
CUIL |
PERIODO 2018 |
CANTIDAD MINUTOS |
IMPORTE A ABONAR |
33606/1 |
GAUNA, DAMIAN HUGO |
23-22007202-9 |
Octubre |
480 |
$ 830,40 |
33606/1 |
GAUNA, DAMIAN HUGO |
23-22007202-9 |
Noviembre |
384 |
$ 664,32 |
16109/1 |
BERENZ, CLAUDIO RAUL |
20-14795495-7 |
Noviembre |
2160 |
$ 4.903,20 |
18376/1 |
PAZ, PEDRO ALBERTO |
23-13326236-9 |
Noviembre |
2160 |
$ 5.140,80 |
19508/1 |
PAYES, JULIO CESAR |
20-12401002-1 |
Noviembre |
2160 |
$ 5.680,80 |
19809/1 |
FERRER, NORBERTO ARIEL |
20-18261855-2 |
Noviembre |
1920 |
$ 3.686,40 |
23652/1 |
VERA, IRMA VIVIANA |
27-17338256-7 |
Noviembre |
240 |
$ 460,80 |
25715/1 |
TRABALON BRAVO, ROBERTO CARLOS |
20-24233609-8 |
Noviembre |
240 |
$ 444,00 |
26739/1 |
MARTINEZ, CARINA ELIZABET |
27-24477972-2 |
Noviembre |
1920 |
$ 3.686,40 |
26750/1 |
RIVAS, MONICA ELIZABETH |
27-17018515-9 |
Noviembre |
240 |
$ 460,80 |
28010/1 |
VIDAL, SERGIO JULIAN |
20-24589733-3 |
Noviembre |
240 |
$ 460,80 |
28012/1 |
TORRES FLORES, REBECA ELIZABETH |
27-18852566-6 |
Noviembre |
240 |
$ 624,00 |
28183/1 |
ANTONINO, JORGE CARLOS |
20-13764842-4 |
Noviembre |
240 |
$ 434,40 |
31675/1 |
CASTILLO, ADRIANA OFELIA |
23-22188345-4 |
Noviembre |
1920 |
$ 3.763,20 |
31681/2 |
LAHITTE, MARIA LAURA |
27-18346083-3 |
Noviembre |
240 |
$ 415,20 |
31676/2 |
GOMEZ, XIOMARA ELIZABETH |
23-30147495-4 |
Noviembre |
240 |
$ 415,20 |
31822/1 |
FRANCO, MARIELA ANDREA |
27-25898331-4 |
Noviembre |
336 |
$ 574,56 |
25015/1 |
SCALISE, RUBEN DARIO |
20-24291412-1 |
Noviembre |
216 |
$ 650,16 |
34231/1 |
BAICH, VICTORIA AYELEN |
27-37011188-5 |
Noviembre |
240 |
$ 434,40 |
20027/1 |
SINFRON, ANGELICA |
27-11214022-6 |
Noviembre |
40 |
$ 90,80 |
29830/1 |
GUAJARDO, ANDREA CELESTE |
20-21975523-7 |
Noviembre |
1680 |
$ 2.973,60 |
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APORTES PATRONALES |
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IPS |
$ 4.415,31 |
||||
Obra Social |
$ 2.207,65 |
||||
ART |
$ 437,85 |