Boletines/Coronel Dorrego
Decreto Nº 2928/2025
Coronel Dorrego, 12/11/2025
Visto
la nota elevada por el Jefe de Compras; y
Considerando
que según se informa, el Consejo Escolar de Coronel Dorrego procedió a calcular los viajes efectuados por cada uno de los proveedores que prestan Servicio de Transporte Escolar correspondiente al mes de octubre/25, y que del mismo surgen modificaciones, dado que la Dirección de Logística y Transporte autorizó más viajes para los ítems Nº 1, 2, 5, 8, 9, 11, 12, 18, 19, 24 y 25;
que dada la situación es necesario realizar la liquidación correspondiente a los transportistas que efectuaron dichos viajes
por todo ello, el INTENDENTE MUNICIPAL, en uso de sus facultades –
D E C R E T A
ARTICULO 1º) Facúltase a Contaduría a liquidar los importes que a continuación se detallan, originados por el Servicio de Transporte Escolar correspondiente al mes de octubre/25, de acuerdo lo establecido en el exordio del presente:
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Proveedor |
Detalle- Importe a abonar |
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COLONGA, Luis Andres CUIT 20-22932155-3
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1 viaje de más ítem 1) $124.199,00.- 1 viaje de más ítem 2) $52.313,00.- TOTAL: $176.512,00.- |
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AMESTOY, Carlos Germán CUIT 20-24160458-7
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2 viajes de más ítem 5) $12.672,00.- 2 viajes de más ítem 8) $69.390,00.- 1.5 viaje de más ítem 9) $28.032,00.- 1 viaje de más ítem 12) $34.695,00.- 1 viaje de más ítem 19) $71.202,00.- 2 viajes de más ítem 24) $69.390,00.- 2 viajes de más ítem 25) $71.112,00.- TOTAL: $356.493,00.- |
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MILLAMÁN, Sergio Ignacio CUIT 20-24160391-2 |
0.5 viajes de más ítem 18) $24.711,00.- TOTAL: $24.711,00.- |
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MAIQUEZ, Gladys Esther CUIT 27-17423020-5 |
1 viaje de más ítem 11) $35.556,00.- TOTAL: $35.556,00.- |
ARTICULO 2º) Fíjase la siguiente imputación: 111 01 02 000 Secretaría de Gobierno y Hacienda – 01 00 00 Desarrollo y Coordinación de Políticas Municipales – 3.5.1.0 Transporte – Fuente de Financiamiento: 132 de origen Provincial.
ARTICULO 3º) Comuníquese a Contaduría Municipal, demás que corresponde, dése al R.O. y oportunamente, archívese.