Boletines/Magdalena
Decreto Nº 207
Magdalena, 16/02/2024
Visto
El Expediente I 719/2023 Tareas Extraordinarias y,
Considerando
Que el Intendente Municipal considera abonarles una tarea extraordinaria a los siguientes empleados que realizaron tareas como coordinación corte de pasto y su personal, coordinación personal de cooperativa, limpieza y embellecimiento de espacios públicos, coordinación de camiones no tradicionales, coordinación del personal camiones de residuos húmedos, trabajos relacionados a la realización de pozos para la nueva iluminación led en la plaza de Bartolome Bavio, trabajos de pinturas en general, instalación de tribunas, acondicionamiento de lugares públicos, limpieza general en polideportivo CRIM, asistencia administrativa en el área de Servicios Públicos, reparaciones de maquinarias de gran porte en el taller de delegacion municipal, fuera de su horario habitual:
Apellido y Nombre |
CBU |
Legajo |
CUIL |
Monto |
SOLA MARCELO |
0140083003697050982898 |
1331 |
20-12707068-8 |
$146.400.- |
SAVALL EDUARDO ALBERTO |
0140083003697051485105 |
1425 |
20-16134400-2 |
$70.000.- |
ALVAREZ MARCELO ADRIAN |
0140083003697051485297 |
1426 |
20-32067351-9 |
$63.000.- |
MARTINEZ MAURO |
0140083003697051396430 |
2454 |
20-32588852-1 |
$880.000.- |
MONTES DE OCA OSVALDO |
0140083003697051033632 |
1341 |
20-37880982-8 |
$775.000.- |
MASTRANGELO FEDERICO |
0140083003697051691863 |
1439 |
20-40979981-8 |
$775.000.- |
MINGARI PABLO |
0140083003697051404982 |
1416 |
20-22598706-9 |
$440.000.- |
ABADIN SOLANGE |
0140083003697051709902 |
1159 |
27-22399463-1 |
$50.000.- |
SAGASTUME SOFIA |
0140083003697052392819 |
1486 |
27-40548757-3 |
$50.000.- |
AGUILERA JOSE |
0140083003697051691276 |
1441 |
20-32013057-4 |
$30.000.- |
PEREZ JORGE |
0140083003697050192909 |
1154 |
20-17599595-2 |
$30.000.- |
GOMEZ RUBEN ANTONIO |
0140083003697052503077 |
1508 |
20-23245288-6 |
$15.000.- |
GOMEZ MIGUEL ALEJANDRO |
0140083003697052503404 |
1507 |
20-41039818-5 |
$12.500.- |
GARCIA JULIO |
0140083003697052506762 |
1506 |
20-40311427-9 |
$12.500.- |
Que la Oficina de Contaduría informa que existe crédito Presupuestario, a fs. 101.
POR ELLO
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE MAGDALENA, en uso de sus atribuciones
D E C R E T A
ARTICULO 1º: LIBRESE ORDEN DE PAGO por los motivos citados Ut-Supra, en concepto de Tareas Extraordinarias, a los siguientes empleados :
Apellido y Nombre |
CBU |
Legajo |
CUIL |
Monto |
SOLA MARCELO |
0140083003697050982898 |
1331 |
20-12707068-8 |
$146.400.- |
SAVALL EDUARDO ALBERTO |
0140083003697051485105 |
1425 |
20-16134400-2 |
$70.000.- |
ALVAREZ MARCELO ADRIAN |
0140083003697051485297 |
1426 |
20-32067351-9 |
$63.000.- |
MARTINEZ MAURO |
0140083003697051396430 |
2454 |
20-32588852-1 |
$880.000.- |
MONTES DE OCA OSVALDO |
0140083003697051033632 |
1341 |
20-37880982-8 |
$775.000.- |
MASTRANGELO FEDERICO |
0140083003697051691863 |
1439 |
20-40979981-8 |
$775.000.- |
MINGARI PABLO |
0140083003697051404982 |
1416 |
20-22598706-9 |
$440.000.- |
ABADIN SOLANGE |
0140083003697051709902 |
1159 |
27-22399463-1 |
$50.000.- |
SAGASTUME SOFIA |
0140083003697052392819 |
1486 |
27-40548757-3 |
$50.000.- |
AGUILERA JOSE |
0140083003697051691276 |
1441 |
20-32013057-4 |
$30.000.- |
PEREZ JORGE |
0140083003697050192909 |
1154 |
20-17599595-2 |
$30.000.- |
GOMEZ RUBEN ANTONIO |
0140083003697052503077 |
1508 |
20-23245288-6 |
$15.000.- |
GOMEZ MIGUEL ALEJANDRO |
0140083003697052503404 |
1507 |
20-41039818-5 |
$12.500.- |
GARCIA JULIO |
0140083003697052506762 |
1506 |
20-40311427-9 |
$12.500.- |
ARTÍCULO 2º: La erogación que demande el cumplimiento de lo determinado en el Art. 1º, será con afectación a la Partida 1.3.1.2 – TAREAS EXTRAORDINARIAS - JURISDICCIONES 5000 y 6000 - PROGRAMA 01-00 y 17-00 FF 110.
ARTÍCULO 3º: EL presente Decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Hacienda, Cdr. Andrés GARCIA.-
ARTICULO 4º: Comuníquese a quienes corresponda, tomen nota las Oficinas pertinentes, dése al Registro Municipal y Archívese.-
Fdo.
LISANDRO HOURCADE
Intendente Municipal
Fdo.
Cr. ANDRES GARCIA
Secretario de Hacienda