Boletines/Bahia Blanca

Resolución Nº246

Resolución Nº 246

Publicado en versión extractada

Bahia Blanca, 05/06/2024

Visto la nota obrante a fs. 206 del expediente de referencia presentada por el Subsecretario de Movilidad Urbana y Transporte mediante la cual informa el valor de las comisiones correspondientes a los kioscos por las ventas de estacionamiento medido y pago y por las recargas de tarjeta realizadas durante los meses de noviembre y diciembre de 2023; y CONSIDERANDO:

Que mediante Decreto 635/2023 se aprobaron los comodatos y convenios de adhesión de los comerciantes al sistema de estacionamiento medido y pago de nuestra ciudad.

Que según consta en dichos convenios: "El COMPRADOR al finalizar cada periodo de TREINTA (30) DIAS tendrá derecho a una contraprestación por sus obligaciones denominada COMISIÓN. Esta COMISIÓN será del UNO POR CIENTO (1%) sobre el monto total de recargas que realice a los USUARIOS, y del QUINCE POR CIENTO (15%) sobre el monto total de ingresos a estacionamiento que realizara durante el período"

Que de fs. 207 a 209 del presente expediente se adjunta detalle del Dashboard del sistema de Parking con las comisiones a abonar a cada comerciante, las cuales corresponden al período comprendido entre noviembre y diciembre de 2023.

Que dichas comisiones serán abonadas mediante recarga de crédito a los respectivos comerciantes.

Por lo expuesto, y teniendo en cuenta la imputación efectuada por la Subdirección de Presupuesto y el Departamento Contaduría General a  fs. 231 del presente expediente, el INTENDENTE MUNCIPAL, en uso de sus facultades,

- R E S U E L V E -

ARTICULO 1º) Procédase a través del Departamento Contaduría General a abonar los montos correspondientes a los comercios que a continuación se detallan en concepto de comisiones, las cuales serán acreditadas mediante recarga de crédito de estacionamiento medido:

RAZÓN SOCIAL

CUIL/CUIT

Domicilio

MONTO

Factura

MANOSALVA, Darioleta Isabel

27-16739171-6

Las Heras 69

$ 24.249,45

B 2-11105

MENDOZA TOLABA, Mirian

23-17647179-4

Soler 278

$ 11.433,04

C 2-14941

ROSSIO, Daniel

20-16068353-9

España 328

$ 346,20

C 2-20

LENCINAS, Vanesa Pilar

27-30062433-8

Moreno 43

$ 4.819,17

B 7-94

PEÑA, Claudia Renee

27-16772392-1

Moreno 64

$ 6.051,57

B 1-7874

COLAMARINO NASSIF, Guillermo A.

20-25576445-5

Roca 65

$ 9.686,92

B 4-2

VIRGILI, Oscar Luis

20-05490604-9

Estomba 162

$ 6.588,17

B 4-232

SCHIMIZZI, Carlos

20-18198050-9

Patricios 344

$ 11.928,82

B 3-6

GARAY María Florencia

23-32024714-4

San Martin 410

$ 3.520,75

C 3-2

PARDO, Claudia A.

27-27331151-9

O'Higgins 307

$ 8.025,45

C 4-12

ALLEGRE, M. Carla

23-28239687-4

Saavedra 2

$ 24.283,28

B 4-27

FERNÁNDEZ, Claudio A.

20-24095048-1

Irigoyen 238

$ 9.890,28

B 3-5761

SAFARI BHI SRL

33-71688688-9

Brown 98

$ 19.842,14

B 1-8

SAFARI BHI SRL

33-71688688-9

Colón 96 / Brown 2

$ 16.741,55

B 1-6

SAFARI BHI SRL

33-71688688-9

Donado 19

$ 4.584,14

B 1-7

CHIRINO, Angela Natalia

27-28823728-5

Estomba 264 / 276

$ 6.598,34

B 8-6

CHIRINO, Angela Natalia

27-28823728-5

Sarmiento 44

$ 14.198,40

B 8-5

COMKI BAHIA SRL

30-71472438-6

Caronti 194 / 198

$ 5.902,30

B 3-38

COMKI BAHIA SRL

30-71472438-6

Alsina 19

$ 13.309,71

B 3-36

COMKI BAHIA SRL

30-71472438-6

Alsina 198

$ 23.103,10

B 3-37

COMKI BAHIA SRL

30-71472438-6

Chiclana 299

$ 7.599,17

B 3-39

TOTAL

$ 232.701,95

 

ARTICULO 2º) El gasto que demande lo dispuesto precedentemente deberá imputarse a la Fuente 110, Jurisdicción 1110125000, Cat. Prog. 17.00.00, Gasto 3.5.5.0. del presupuesto de gastos vigente.

ARTICULO 3º) Cúmplase, tomen nota División de Control y Ordenamiento Urbano, Subdirección de Presupuesto, Contaduría General y Departamento de Recaudación. Dése al R.O. y ARCHÍVESE.-