Boletines/Bahia Blanca
Resolución Nº 246
Publicado en versión extractada
Bahia Blanca, 05/06/2024
Visto la nota obrante a fs. 206 del expediente de referencia presentada por el Subsecretario de Movilidad Urbana y Transporte mediante la cual informa el valor de las comisiones correspondientes a los kioscos por las ventas de estacionamiento medido y pago y por las recargas de tarjeta realizadas durante los meses de noviembre y diciembre de 2023; y CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto 635/2023 se aprobaron los comodatos y convenios de adhesión de los comerciantes al sistema de estacionamiento medido y pago de nuestra ciudad.
Que según consta en dichos convenios: "El COMPRADOR al finalizar cada periodo de TREINTA (30) DIAS tendrá derecho a una contraprestación por sus obligaciones denominada COMISIÓN. Esta COMISIÓN será del UNO POR CIENTO (1%) sobre el monto total de recargas que realice a los USUARIOS, y del QUINCE POR CIENTO (15%) sobre el monto total de ingresos a estacionamiento que realizara durante el período"
Que de fs. 207 a 209 del presente expediente se adjunta detalle del Dashboard del sistema de Parking con las comisiones a abonar a cada comerciante, las cuales corresponden al período comprendido entre noviembre y diciembre de 2023.
Que dichas comisiones serán abonadas mediante recarga de crédito a los respectivos comerciantes.
Por lo expuesto, y teniendo en cuenta la imputación efectuada por la Subdirección de Presupuesto y el Departamento Contaduría General a fs. 231 del presente expediente, el INTENDENTE MUNCIPAL, en uso de sus facultades,
- R E S U E L V E -
ARTICULO 1º) Procédase a través del Departamento Contaduría General a abonar los montos correspondientes a los comercios que a continuación se detallan en concepto de comisiones, las cuales serán acreditadas mediante recarga de crédito de estacionamiento medido:
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RAZÓN SOCIAL |
CUIL/CUIT |
Domicilio |
MONTO |
Factura |
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MANOSALVA, Darioleta Isabel |
27-16739171-6 |
Las Heras 69 |
$ 24.249,45 |
B 2-11105 |
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MENDOZA TOLABA, Mirian |
23-17647179-4 |
Soler 278 |
$ 11.433,04 |
C 2-14941 |
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ROSSIO, Daniel |
20-16068353-9 |
España 328 |
$ 346,20 |
C 2-20 |
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LENCINAS, Vanesa Pilar |
27-30062433-8 |
Moreno 43 |
$ 4.819,17 |
B 7-94 |
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PEÑA, Claudia Renee |
27-16772392-1 |
Moreno 64 |
$ 6.051,57 |
B 1-7874 |
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COLAMARINO NASSIF, Guillermo A. |
20-25576445-5 |
Roca 65 |
$ 9.686,92 |
B 4-2 |
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VIRGILI, Oscar Luis |
20-05490604-9 |
Estomba 162 |
$ 6.588,17 |
B 4-232 |
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SCHIMIZZI, Carlos |
20-18198050-9 |
Patricios 344 |
$ 11.928,82 |
B 3-6 |
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GARAY María Florencia |
23-32024714-4 |
San Martin 410 |
$ 3.520,75 |
C 3-2 |
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PARDO, Claudia A. |
27-27331151-9 |
O'Higgins 307 |
$ 8.025,45 |
C 4-12 |
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ALLEGRE, M. Carla |
23-28239687-4 |
Saavedra 2 |
$ 24.283,28 |
B 4-27 |
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FERNÁNDEZ, Claudio A. |
20-24095048-1 |
Irigoyen 238 |
$ 9.890,28 |
B 3-5761 |
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SAFARI BHI SRL |
33-71688688-9 |
Brown 98 |
$ 19.842,14 |
B 1-8 |
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SAFARI BHI SRL |
33-71688688-9 |
Colón 96 / Brown 2 |
$ 16.741,55 |
B 1-6 |
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SAFARI BHI SRL |
33-71688688-9 |
Donado 19 |
$ 4.584,14 |
B 1-7 |
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CHIRINO, Angela Natalia |
27-28823728-5 |
Estomba 264 / 276 |
$ 6.598,34 |
B 8-6 |
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CHIRINO, Angela Natalia |
27-28823728-5 |
Sarmiento 44 |
$ 14.198,40 |
B 8-5 |
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COMKI BAHIA SRL |
30-71472438-6 |
Caronti 194 / 198 |
$ 5.902,30 |
B 3-38 |
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COMKI BAHIA SRL |
30-71472438-6 |
Alsina 19 |
$ 13.309,71 |
B 3-36 |
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COMKI BAHIA SRL |
30-71472438-6 |
Alsina 198 |
$ 23.103,10 |
B 3-37 |
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COMKI BAHIA SRL |
30-71472438-6 |
Chiclana 299 |
$ 7.599,17 |
B 3-39 |
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TOTAL |
$ 232.701,95 |
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ARTICULO 2º) El gasto que demande lo dispuesto precedentemente deberá imputarse a la Fuente 110, Jurisdicción 1110125000, Cat. Prog. 17.00.00, Gasto 3.5.5.0. del presupuesto de gastos vigente.
ARTICULO 3º) Cúmplase, tomen nota División de Control y Ordenamiento Urbano, Subdirección de Presupuesto, Contaduría General y Departamento de Recaudación. Dése al R.O. y ARCHÍVESE.-